关于平武县委宣传部2025年部门预算编制情况的说明

2025-04-03 14:22 文章来源:宣传部
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)县委宣传部职能简介

贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署,拟订宣传工作重要政策和事业发展规划;统筹协调意识形态工作,组织协调意识形态工作责任制落实情况日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查;指导协调理论研究、学习、宣传工作;统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调新闻单位工作,协调开展新闻发布工作;管理新闻出版和电影工作,统筹指导广播电视工作,组织指导“扫黄打非”工作;统筹指导社会主义核心价值观建设,组织指导思想道德建设和思想政治工作,推进群众性精神文明创建;统筹协调精神文化产品创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作,指导协调推动群众文化建设;指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作;宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作,统筹协调新媒体建设与管理;统筹开展对外宣传工作,指导对外文化交流合作工作,协调推动中华文化走出去工作,协调人权宣传工作;协调推进宣传领域法治建设;统筹指导舆情信息工作;负责宣传工作的内容建设和口径管理;按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理;指导下级党委宣传工作;完成县委和上级党委宣传部交办的其他任务。

(二)县委宣传部2025年重点工作

2025年,县委宣传部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,认真落实中央、省委、市委、县委决策部署,持续巩固意识形态阵地建设,抓好理论学习宣讲,充分发挥各类媒体平台的协同效应,不断壮大主流价值声量,大力弘扬社会主义核心价值观,不断提升市民文明素养和社会文明程度,进一步完善公共文化服务体系,推动文化产业创新发展,为全力打造成渝地区生态产业强县凝聚强大的精神动力。

二、部门预算单位构成

宣传部属于二级预算单位。纳入宣传部2025年度预算汇编的单位共6个,其中行政单位1个:平武县委宣传部;参照公务员管理的事业单位1个:平武县社会科学界联合会;其他事业单位4个:平武县文学艺术界联合会、平武县新闻宣传中心、平武县网络舆情监测中心、平武县新时代文明实践服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入:一般公共预算拨款收入604.99万元,上年结转377.14万元;支出包括:一般公共服务支出487.16万元,文化旅游体育与传媒支出370.14万元,社会保障和就业支出70.34万元,卫生健康支出15.14万元,住房保障支出39.35万元。县委宣传部2025年收支总预算982.13万元,比2024年收支预算总数增加270.75万元,主要原因是2025年人员增加和上年结转增加。

(一)收入预算情况

县委宣传部2025年收入预算982.13万元,其中:财政结转原项目下达至本部门上年结转377.14万元,占38.40%;一般公共预算拨款收入604.99万元,占61.60%。

(二)支出预算情况

县委宣传部2025年支出预算982.13万元,其中:基本支出449.99万元,占45.82%;项目支出532.14万元,占54.18%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委宣传部2025年收支总预算982.13万元,比2024年收支预算总数增加270.75万元,主要原因是2025年人员增加和上年结转增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入604.99万元,上年结转377.14万元:其中一般公共预算拨款收入377.14万元;支出包括:一般公共服务支出487.16万元,文化旅游体育与传媒支出370.14万元,社会保障和就业支出70.34万元,卫生健康支出15.14万元,住房保障支出39.35万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明(包含上年结转377.14万元)

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委宣传部2025年一般公共预算当年拨款604.99万元,上年结转377.14万元,比2024年预算数增加270.75万元,主要原因是2025年人员增加和上年结转增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出487.16万元,占49.60%;文化旅游体育与传媒支出370.14万元,占37.69%;社会保障和就业支出70.34万元,占7.16%;卫生健康支出15.14万元,占1.54%;住房保障支出39.35万元,占4.01%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):2025年预算数为296.77万元,主要用于机关公务员及参公人员工资、日常运转以及新时代文明实践服务中心运行经费和党报党刊征订经费等支出。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):2025年预算数为12万元,主要用于全县精神文明建设项目支出。

3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):2025年预算数为171.39万元,主要用于下属事业单位人员工资、日常工作运转。

4.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):2025年预算数为7万元,主要用于文明城市建设支出。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)文化创作与保护(项):2025年预算数为255.14万元,主要用于白马文化遗产保护传承工作支出。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)其他文化和旅游支出(项):2025年预算数为15万元,主要用于公共文化服务体系建设补助项目支出。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):2025年预算数为100万元,主要用于秘境平武.民族文化体验园项目支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为46.89万元,主要用于按照规定为机关及下属事业单位职工缴纳的养老保险等支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2025年预算数为23.45万元,主要用于按照规定为机关及下属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025年预算数为6.30万元,主要用于机关及下属参公单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025年预算数为8.83万元,主要用于下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为39.35万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委宣传部2025年一般公共预算基本支出449.99万元,其中:

人员经费432.44万元,主要包括:基本工资113.08万元,津贴补贴46.71万元,奖金89.44万元,绩效工资43.83万元,机关事业单位基本养老保险缴费46.89万元,职业年金缴费23.45万元,职工基本医疗保险缴费15.14万元,其他社会保障缴费1.30万元,住房公积金39.35万元,工会经费3.41万元,其他交通费用9.81万元,对个人和家庭的补助0.02万元。

公用经费17.55万元,主要包括:办公费10.55万元,差旅费6万元,公务接待费1万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委宣传部2025年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:公务接待费1万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。县本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费由县财政在年初专项预算中预留安排。执行中,确需安排出国(境)任务和计划的,县财政局会同县委外办、县委统战部(县委台办),根据经批准的2025年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。

(二)公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于接待中央和省、市各级媒体记者采访,上级单位视察调研和检查指导、外地来人考察交流以及基层业务往来等公务活动产生的费用支出。

(三)无公务用车购置及运行维护费预算安排。

县本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算在县财政专项预算中预留安排。执行中,县财政局会同县机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划,按程序报批后下达预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委宣传部2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县委宣传部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年,县委宣传部机关运行经费财政拨款预算为17.55万元,比2024年预算增加2.02万元,增加13.01%,增加主要原因是人员增加。

(二)政府采购情况

县委宣传部2025年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年底,县委宣传部所属各预算单位无公务用车,单位无价值100万元以上大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2025年县委宣传部按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目11个,涉及预算155万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.平武县委宣传部2025年部门收支总表.pdf

      2.平武县委宣传部2025年部门收入总表.pdf

      3.平武县委宣传部2025年部门支出总表.pdf

      4.平武县委宣传部2025年财政拨款收支预算总表.pdf

      5.平武县委宣传部2025年财政拨款支出预算表(部门经济分类科目).pdf

      6.平武县委宣传部2025年一般公共预算支出预算表.pdf

      7.平武县委宣传部2025年一般公共预算基本支出预算表.pdf

      8.平武县委宣传部2025年一般公共预算项目支出预算表

      9.平武县委宣传部2025年政府性基金预算支出预算表.pdf

      10.平武县委宣传部2025年国有资本经营预算支出预算表.pdf

      11.平武县委宣传部2025年预算项目支出绩效目标表.pdf

  12.平武县委宣传部2025年整体支出绩效目标表

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