关于平武县妇幼保健院2025年部门预算编制情况的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)平武县妇幼保健院职能简介。
坚持“以保健为中心,以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针,坚持以群众保健工作为基础,面向基层、预防为主,为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在履行公共卫生职责的同时,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
(二)平武县妇幼保健院2025年重点工作。
1.加强党建引领工作。学习党的二十大精神,坚持“高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻新时代中国特色社会主义思想,弘扬伟大建党精神,自信自强、守正创新,踔厉奋发、勇毅前行,为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。”为主题,加强支部建设,创建规范化党支部,将党建引领融入工作的方方面面,确保医院各项工作在党的领导下有序推进健康发展。
2.深化党风廉政建设与医德医风工作。
(1)持续深化落实干部职工作风整顿;
(2)加强医德医风教育工作。要按照医务人员职业道德规范要求,开展党风廉政教育和思想道德教育、法制教育、警示教育,使医务人员树立正确的人生观、价值观。
3.继续大力加强公共卫生、妇幼健康管理等工作。
(1)夯实基本公共卫生服务中的妇幼保健项目,强化妇幼保健内涵质量。坚持“面向基层,面向群体”的妇幼卫生工作方针,强化保健的工作职能,抓好妇幼保健,加强孕产妇系统管理,降低孕产妇和婴幼儿死亡率,力争保健科的工作有新的起色,不断把服务范围推向,与此同时,抓好基层的业务指导,做好各乡镇妇幼保健人员的培训,通过下乡督导和例会、培训班等形式来提高基层妇幼保健人员的专业素质;
(2)认真做好消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作和对孕妇增补服叶酸的项目的工作,按项目要求准备实施方案、组织机构等资料;
(3)落实免费婚检民生工程,提高我县早孕建卡率。我们要在规范免费婚检工作的同时,加大早孕检的宣传力度,通过开展婚前健康咨询等提高我县早孕建卡率,宣传和推广我院的围产保健业务;
(4)加强对托幼机构的监督指导。严格按照《托幼机构卫生保健管理办法》开展托幼卫生保健督导工作,定期到各托幼机构开展卫生保健监督、指导工作;
(5)加强《出生医学证明》管理工作。做好《出生医学证明》的监督、管理、登记、发放等工作。
4.结合医共体工作,多措并举,加强医院内部管理拓展医院诊疗项目和改善就医环境
一是积极推广中医儿科、妇产科服务项目和中医适宜技术应用,二是建立康复门诊,加强康复医师培养,完善康复相关设施设备,结合医养中心进一步提升康复服务项目和质量,增加业务收入,改善医疗环境和职工福利待遇。三是根据妇女儿童健康需求建设服务环境,在现有基础上进一步完善布局、流程,做到安全卫生、便捷舒适。
5. 加大医院和妇幼健康知识宣传力度。
要结合新闻网站等各类媒体以及医院微信公众号等专业平台,大力宣传医院在诊疗设备、服务能力、技术水平、惠民利民等各项工作和取得的成绩,塑造平武县妇幼保健院品牌和良好社会形象。普及妇幼保健、出生缺陷防治、生殖健康知识和技能,广泛宣传和科学普及妇幼健康知识,提升妇女儿童健康素养。
6.保质保量完成县委、县政府和部门交办的各项工作任务。
如医疗保障、卫生应急、支援基层等社会责任、职能职责,要巩固和深化医共体建设,推进妇幼专科联盟等工作,完成县委、县政府及卫健主管部门交办的各项临时性工作任务。
二、部门预算单位构成
平武县妇幼保健院为一级预算单位,无下属二级预算单位。
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序号 |
预算单位名称 |
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1 |
平武县妇幼保健院 |
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,平武县妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入;支出包括:支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。平武县妇幼保健院2025年收支总预算868.37万元,比2024年收支预算总数增加365.37万元,主要原因是上年结转项目支出,同时将单位事业收入及其他收入纳入预算。
(一)收入预算情况
平武县妇幼保健院2025年收入预算868.37万元,其中:财政结转原项目下达至本部门上年结转0.06万元,占0.007%;一般公共预算拨款收入477.20万元,占54.954%;事业收入391.03万元,占45.03%;其他收入0.08万元,占0.009%。
(二)支出预算情况
平武县妇幼保健院2025年支出预算868.37万元,其中:基本支出868.31万元,占99.993%;项目支出0.06万元,占0.007%。
四、财政拨款收支预算情况说明
平武县妇幼保健院2025年财政拨款收支总预算477.26万元,比2024年财政拨款收支总预算减少25.74万元,主要原因是2025年职工人数减少,工资福利等人员支出减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入477.20万元、财政结转原项目下达至本部门上年结转0.06万元;支出包括:社会保障和就业支出79.57万元、卫生健康支出355.51万元、住房保障支出42.18万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
平武县妇幼保健院2025年一般公共预算当年拨款477.20万元, 比2024年预算数减少25.80万元,主要原因是2025年单位职工人数减少,工资福利支出相应减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出79.57万元,占16.67%;卫生健康支出355.45万元,占74.49%;住房保障支出42.18万元,占8.84%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2025年预算数为53.04万元,主要用于按照规定为事业单位职工缴纳的养老保险支出。
2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)2025年预算数为26.52万元,主要用于按照规定为事业单位职工缴纳的职业年金支出。
3.卫生健康支出(210)公共卫生(04)妇幼保健机构(03)2024年预算数为334.22万元,主要用于所属事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等支出。
4.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2024年预算数为21.23万元,主要用于所属事业单位人员医疗保险缴费支出。
5.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2024年预算数为42.18万元,用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
平武县妇幼保健院2025年一般公共预算基本支出477.20万元,其中:人员经费477.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
平武县妇幼保健院2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
平武县妇幼保健院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
平武县妇幼保健院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,平武县妇幼保健院为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2025年,平武县妇幼保健院无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三) 国有资产占有使用情况
截至2024年底,平武县妇幼保健院所属各预算单位共有车3辆,其中定向保障用车1辆,医疗急救用车2辆。价值200万元以上大型设备0台。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2025年平武县保健院按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个,涉及预算34.54万元。所有项目均按要求编制了绩效目标,其中:特定目标类项目3个,涉及预算34.54万元。
十一、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.平武县妇幼保健院2025年一般公共预算基本支出预算表.pdf
8.平武县妇幼保健院2025年一般公共预算项目支出预算表.pdf
9.平武县妇幼保健院2025年政府性基金预算支出预算表.pdf
10.平武县妇幼保健院2025年国有资本经营预算支出预算表.pdf
11.平武县妇幼保健院2025年部门项目支出绩效目标表.pdf
12.平武县妇幼保健院2025年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

