索引号: | 22162726/202206-00003 | 主题分类: | 预算/决算 |
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发文机构: | 平武县豆叩羌族乡 | 发文日期: | 2022-03-30 |
文号: | 关键词: |
关于平武县豆叩羌族乡人民政府2022年 部门预算编制情况的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
一是宣传落实党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规,稳定农村基层经济制度,坚持依法行政,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会的自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划,加强农村市场监督,培育提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村剩余劳动力转移和就业。三是维护社会稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、安全生产、劳动保障和乡村规划管理,加强精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府、反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。
(二)2022年重点工作
认真学习贯彻党的十九大精神,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,积极推进“两学一做”学习教育常态化、制度化,抓好基层党建工作,化解缠访信访案件,落实惠农助农民生工作,巩固四川省环境优美示范乡镇、四川省安全社区、四川省卫生乡镇成果,加大豆叩经济社会事业全面发展。重点落实“三大体系”建设、乡村振兴、乡村旅游发展等重点工作持续巩固脱贫攻坚质效。加大茶叶基地管护、生态养殖户培育、药材栽植,手工制茶培训力度,积极推进豆叩羌族乡“采茶制茶体验游”,壮大农家乐乡村民宿规模,提升接待服务能力和水平,带动多家农家乐和农户接待站接待游客和销售土特产,为群众增收致富拓宽新渠道和新路径。
二、部门概况
平武县豆叩羌族乡人民政府下属预算单位5个,其中行政单位1个:豆叩羌族乡人民政府机关;其他事业单位4个:豆叩羌族乡便民服务中心;豆叩羌族乡农业综合服务中心;豆叩羌族乡就业和社会保障服务中心;豆叩羌族乡文化宣传和旅游服务中心。
三、收支预算总体情况
2022年豆叩羌族乡人民政府收支总预算8827919.26元,较去年年初收支预算总数减少182838.02元,减少2.03%,减少的主要原因是调出干部人员经费、日常公用经费等支出。
(一)收入预算情况
豆叩羌族乡人民政府2022年收支总预算8827919.26元,较去年年初预算减少182838.02元,减少的主要原因是调出干部人员经费、日常公用经费、项目经费等支出。其中:当年财政拨款收入8827919.26元。
(二)支出预算情况
2022年安排支出预算8827919.26元,较去年年初预算减少182838.02元,减少的主要原因是调出干部人员经费、日常公用经费等支出。其中:基本支出7992814.26元,占90.54%;项目支出835105.00元,占9.46%。
(三)财政拨款收支预算情况
平武县豆叩羌族乡人民政府本年一般公共预算财政拨款收入8827919.26元,相应安排支出8827919.26元,包括:一般公共服务支出2784049.83元,公共安全支出40000.00元,文化体育与传媒支出244370.61元,社会保障和就业支出728293.47元,卫生健康支出165846.53元,节能环保支出21905.00元,城乡社区支出180000.00元,农林水支出3788053.94元,住房保障支出855399.88元,灾害防治及应急管理支出20000.00元。
四、支出预算安排情况说明
平武县豆叩羌族乡人民政府预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。
基本支出7992814.26元,是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出835105.00元,是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项目)2022年预算数为28200.00元,主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。
(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项目)2022年预算数为2157507.53元,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项目)2022年预算数为346142.30元,主要用于事业单位人员津贴补贴支出。
(四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项目)2022年预算数为187200.00元,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
(五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项目)2022年预算数为50000.00元,主要用于财政部门信息化建设方面的支出。
(六)一般公共服务支出(类)税收事务(款)协税护税(项目)2022年预算数为5000.00元,主要用于协税护税工作经费支出。
(七)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项目)2022年预算数为10000.00元,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
(八)公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项目)2022年预算数为40000.00元,主要用于农村道路交通安全监管工作经费。
(九)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项目)2022年预算数为244370.61元,主要用于乡文化站工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
(十)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项目)2022年预算数为135545.71元,主要用于乡社保工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
(十一)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项目)2022年预算数为40000.00元,主要用于社区办公经费等支出。
(十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项目)2022年预算数为349271.84元,主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出。
(十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项目)2022年预算数为174635.92元,主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。
(十四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项目)2022年预算数为6840.00元,主要用于行政事业单位离退休方面的支出。
(十五)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项目)2022年预算数为22000.00元,主要用于其他残疾人事业支出。
(十六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项目)2022年预算数为99494.59元,主要用于行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。
(十七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项目)2022年预算数为66351.94元,主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。
(十八)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项目)2022年预算数为21905.00元,主要用于环境监测与监察方面支出。
(十九)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项目)2022年预算数为80000.00元,主要用于城乡环境卫生保洁、垃圾清运和公共设施运行维护。
(二十)城乡社区支出(类)农村基础设施建设(款)农村基础设施建设(项目)2022年预算数为100000.00元,主要用于村庄公共设施建设和管护等方面的支出。
(二十一)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项目)2022年预算数为301413.94元,主要用于农业事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
(二十二)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项目)2022年预算数为3486640.00元,主要用于村社区干部报酬,基层组织活动和公共运行补助等支出。
(二十三)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项目)2022年预算数为460000.00元,用于保障性住房方面的支出。
(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项目)2022年预算数为395399.88元,用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(二十五)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项目)2022年预算数为20000.00元,用于防治森林草原火灾、自然水旱灾害等支出。
五、政府性基金预算支出情况说明
豆叩羌族乡人民政府2022年政府性基金预算拨款安排支出100000.00元。
六、国有资本经营预算支出情况说明
豆叩羌族乡人民政府2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
豆叩羌族乡人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算为8827919.26元,比2021年预算减少182838.02元,减少2.03%,减少的主要原因是调出干部人员经费、日常公用经费、项目经费等支出。
(二)政府采购情况
2022年,豆叩羌族乡人民政府无政府采购预算安排。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,豆叩羌族乡人民政府所属各预算单位固定资产总额45.92万元。共有车辆4辆,其中,保留公务用车2辆、定向保障用车2辆。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022年豆叩羌族乡按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
八、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年安排拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。